目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構編制及交通工具情況
三、2019年主要工作目標
第二部分 部門預算收支總體情況
第三部分 部門預算支出具體情況
一、深圳市龍華區政務服務局本級
第四部分 政府采購預算情況
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
第七部分 名詞解釋
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
二、 國有資產占有使用情況
三、其他
第一部分 部門概況
一、主要職能
負責統籌協調全區行政審批制度改革工作、一門式一網式和互聯網+政務服務改革以及政府職能轉變工作,組織協調各單位行政審批、行政服務事項的流程再造和優化,對相對集中行政審批、綜合窗口一單式、一站式便民服務模式等進行探索;負責區級行政服務大廳的建設,以及全區各級行政服務大廳日常管理工作,對部門設立的辦事大廳窗口進行業務指導,推進政務服務體系建設;負責網上辦事大廳建設和管理,對全區電子政務進行統籌、協調;負責指導協調、督促檢查全區政府政務公開工作。
二、機構編制及交通工具情況
深圳市龍華區政務服務局系統包括深圳市龍華區政務服務局本級。已實行公務用車改革,實有車輛1輛,包括定編車輛1輛和非定編車輛0輛。
三、2019年主要工作目標
深圳市龍華區政務服務局系統2019年主要工作目標包括:1.推動“互聯網+政務服務”改革向縱深發展,持續深化網上全流程辦理,擴大“就近辦”,探索“主題辦”;2.推進全區政務服務體系標準化建設,建成優質政務服務體系;3健全龍華區政務公開體系,推動政務公開穩居全市優秀行列,爭創“全市領先,乃至全國政務公開最優區”;4.打造智慧型政府門戶網站,健全實時在線服務機制,推動民生保障、公共服務和市場監管等領域的政府數據向社會有序開放,深化政府網站集約化平臺建設。
第二部分 部門預算收支總體情況
2019年深圳市龍華區政務服務局部門預算收入6,766萬元,比2018年增加457萬元,增長7%,其中:財政預算撥款6,766萬元。
2019年深圳市龍華區政務服務局部門預算支出6,766萬元,比2018年增加457萬元,增長7%。其中:人員支出644萬元、公用支出338萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、項目支出5,784萬元。
預算收支增加主要原因說明:1、我局2019年在編人員增加,因此,基本支出增加;2、我局2019年預算中政府績效考核專項經費189萬元,同比上一年度增加121萬元;3、我局2019年預算中計劃生育獎勵金經費183萬元,同比上一年度增加139萬元;4、2018年11月起,龍華區政府網站運維管理工作,除安全防護的其他管理工作全權由我局負責,因此政務公開工作經費整體大幅度增加。
第三部分 部門預算支出具體情況
一、深圳市龍華區政務服務局本級
深圳市龍華區政務服務局本級預算6,766萬元,包括人員支出644萬元、公用支出338萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、項目支出5,784萬元。
(一)人員支出644萬元,主要是在職人員工資福利支出。
(二)公用支出338萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費
(三)對個人和家庭補助支出0萬元。
(四)項目支出5,784萬元,具體包括:
一般管理事務350萬元,主要用于我局日常管理事務及宣傳事務管理等工作支出。
政府績效考核專項經費189萬元,主要用于發放我局2018年年度在編人員績效考核經費。
行政審批管理工作302萬元,主要用于龍華區政務服務系統運維及行政審批制度改革等工作支出。
政務公開工作366萬元,主要用于龍華區政府網站建設管理工作、政務公開深化服務等工作支出。
服務大廳管理工作4,345萬元,主要用于我局聘用人員工資福利、行政服務大廳窗口建設及服務群眾等工作支出 。
計劃生育考核183萬元,主要用于發放2018年我局工作人員的計劃生育獎勵金和考核獎。
預算準備金50萬元。
第四部分 政府采購預算情況
深圳市龍華區政務服務局政府采購項目納入2019年部門預算共計4,341萬元,其中包括2019年當年政府采購項目指標4,341萬元。
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
深圳市龍華區政務服務局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括龍華區政務服務局本級。
二、“三公”經費財政撥款預算情況說明
2019年“三公”經費財政撥款預算4萬元,比2018年“三公”經費財政撥款預算增0萬元。
1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我市因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用,因此各單位2019年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。
⒉公務接待費。2019年預算數0萬元,比2018年增加(減少)0萬元
⒊公務用車購置和運行維護費。2019年實有車輛1輛,包括定編車輛1輛和非定編車輛0輛。2019年預算數4萬元,其中:公務用車購置費2019年預算數0萬元,比2018年預算數增加0萬元;公務用車運行維護費2019年預算數4萬元,比2018年預算數增加0萬元。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
深圳市龍華區政務服務局實施部門預算績效管理的單位范圍包括:深圳市龍華區政務服務局本級共1家單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2019年深圳市龍華區政務服務局共5個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標(具體見附表)。相關項目在執行時需在年中(7月底前)編報績效監控情況,并在年度預算執行完畢或項目完成后,需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、 “事業收入”、 “事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。
三、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等)。
七、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、“三公”經費:財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、
住宿費、伙食費及培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第八部分 其他需要說明情況
一、機關運行經費
深圳市龍華區政務服務局屬于財政全額撥款事業單位,無機關運行經費。
二、 國有資產占有使用情況
截至2019年1月31日,深圳市龍華區政務服務局實際共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺,單位價值100萬以上專用設備0臺。
2019年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置單位價值50萬以上通用設備0臺,單位價值100萬以上專用設備0臺。
三、其他
龍華區政務服務局無政府投資項目支出、政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和上級專項轉移支付支出。
附表:
1.收支預算總表
2.收入預算表
3.支出預算表
4.基本支出預算表
5.項目支出預算表
6.財政撥款收支總體情況表
7.一般公共預算支出情況表
8.政府性基金預算支出情況表
9.國有資本經營預算支出情況表
10.上級專項轉移支付支出預算表
11.政府采購預算表
12.“三公”經費財政撥款預算情況表
13.績效管理項目表
14.項目支出績效目標申報表