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龍華區(qū)2023年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告

來源:龍華區(qū)審計局日期:2024年10月15日 【 字體: 打印打印

——2024年9月在龍華區(qū)第二屆人民代表大會

  常務(wù)委員會第十九次會議上

  區(qū)審計局根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),對2023年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支情況進(jìn)行了審計。審計中,區(qū)審計局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和二十屆三中全會精神,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,全面履行審計監(jiān)督職責(zé),看好財政“錢袋子”、當(dāng)好經(jīng)濟(jì)安全“衛(wèi)士”,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展做好服務(wù)監(jiān)督保障。

  審計結(jié)果表明,在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,2023年龍華區(qū)頂壓前行、克服困難,著力擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提振信心、防范化解風(fēng)險,扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)展新成效,在攻堅克難中實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升向好。

  ——加大收入統(tǒng)籌力度,千方百計拓展財源。2023年,龍華區(qū)一般公共預(yù)算收入增長10.8%。圍繞市政基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生健康、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、保障性住房等重點(diǎn)支持領(lǐng)域,龍華區(qū)全年新增發(fā)行專項(xiàng)債54.86億元,為政府投資提供有力支撐,有效拉動固定投資增長。堅持黨政機(jī)關(guān)帶頭過“緊日子”,通過預(yù)算統(tǒng)籌及預(yù)算調(diào)整收回資金8.64億元,盤活引導(dǎo)基金20.4億元,統(tǒng)籌用于民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。

  ——實(shí)施積極的財政政策,改善轄區(qū)民生福祉。2023年,龍華區(qū)安排政府投資資金142.8億元,全年累計支出124.91億元,有力支持?jǐn)U大轄區(qū)有效投資;全年專項(xiàng)資金合計支出35.76億元,支持恢復(fù)擴(kuò)大消費(fèi),建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系;著力加大教育、醫(yī)療、文體等民生投入,加快實(shí)現(xiàn)“民生七優(yōu)”,九大類民生支出完成246.79億元,同比增長16.92%,占一般公共預(yù)算支出比重為78.33%。

  ——深化財政管理改革,多維度提升財政管理效能。進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目支出管理,推動完善教育、醫(yī)療系統(tǒng)支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),優(yōu)化社工項(xiàng)目管理,推動建立社工聯(lián)審機(jī)制。強(qiáng)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目+資金全鏈條管理,成立專項(xiàng)債券項(xiàng)目常態(tài)化儲備工作專班,加強(qiáng)專項(xiàng)債謀劃、儲備、發(fā)行、審批、使用統(tǒng)籌。多手段加強(qiáng)政府采購監(jiān)管,建立提前介入機(jī)制加強(qiáng)招標(biāo)審核,營造公平競爭市場環(huán)境。

  ——審計查出的問題有效整改。區(qū)政府高度重視人大審議意見落實(shí)及審計整改工作,區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)組織召開審計整改專題會議,要求以扎實(shí)的整改成效推動落實(shí)重大決策部署、防范化解重大風(fēng)險隱患、提升依法理財能力水平。上年度審計工作報告涉及問題已全部完成整改,整改問題金額2.22億元,制定完善規(guī)章制度14項(xiàng)。

  一、區(qū)本級財政管理審計情況

本年度重點(diǎn)審計了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況及決算草案編制情況。龍華區(qū)2023年決算草案(批復(fù)前)顯示,2023年區(qū)一般公共預(yù)算總收入385.45億元,總支出383.58億元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.87億元。政府性基金總收入144.08億元,總支出129.05億元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.03億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入0.97億元,總支出0.94億元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.03億元。審計結(jié)果表明,區(qū)財政局按照區(qū)委區(qū)政府的工作部署,較好的完成了本年度財政預(yù)算執(zhí)行工作,財政資金管理總體規(guī)范。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有:

  (一)代編預(yù)算未按時下達(dá)

  2023年部分代編預(yù)算項(xiàng)目超半數(shù)資金未在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá),區(qū)級財政3個項(xiàng)目中59.42%的代編預(yù)算未按規(guī)定在6月30日前下達(dá),涉及資金2.27億元;1家單位5個項(xiàng)目中69.01%的代編預(yù)算未按規(guī)定在6月30日前下達(dá),涉及資金5.10億元。

  (二)專項(xiàng)債券資金支出不及時

  截至2024年3月底,2023年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)債資金仍有8.08億元尚未支出。其中,15個項(xiàng)目未支出金額超過1,000萬以上,金額合計7.56億元,涉及8家單位。審計指出問題后,1家單位相關(guān)項(xiàng)目專項(xiàng)債結(jié)轉(zhuǎn)資金3,054.50萬元已全部支出。

 ?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算編制不準(zhǔn)確

  2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算利潤收入年初預(yù)算數(shù)6,202.05萬元,當(dāng)年決算數(shù)4,091.23萬元,僅為年初預(yù)算的65.97%,預(yù)算編制不準(zhǔn)確。

 ?。ㄋ模┬畔⒐_要求落實(shí)不到位

  截至2024年3月,區(qū)財政局各年度均未在官網(wǎng)公示專項(xiàng)資金清單目錄,未常態(tài)化公開和動態(tài)調(diào)整本級行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單。審計指出問題后,區(qū)財政局于2024年4月在龍華政府在線官網(wǎng)上公布了上述目錄清單。

  審計要求,各相關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)代編預(yù)算項(xiàng)目管理,確保代編預(yù)算按規(guī)定及時下達(dá);科學(xué)安排專項(xiàng)債資金、合理編制國有資本經(jīng)營預(yù)算,嚴(yán)格落實(shí)信息公開相關(guān)要求;加強(qiáng)對儲備發(fā)行項(xiàng)目前期工作的指導(dǎo)和管理;加快專項(xiàng)債券資金使用進(jìn)度,提高債券資金使用績效。

  二、部門預(yù)算執(zhí)行審計情況

  本年度審計聚焦財政財務(wù)收支的規(guī)范性,采取大數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場核查等方式,重點(diǎn)關(guān)注了10家單位。審計結(jié)果表明,各單位落實(shí)深化預(yù)算管理改革要求,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有:

  (一)部門預(yù)算執(zhí)行方面

  1.部分項(xiàng)目預(yù)算編制不準(zhǔn)確,執(zhí)行率偏低。

  1家單位5個項(xiàng)目年初預(yù)算編制不準(zhǔn)確、調(diào)減幅度較大,預(yù)算調(diào)減金額2,707.24萬元,占年初預(yù)算金額88.17%;5家單位10個項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低于80%,涉及預(yù)算金額1.27億元。

  2.培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算編制及核算不規(guī)范

  1家單位年初未準(zhǔn)確編制“培訓(xùn)費(fèi)”支出,個別項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)在委托業(yè)務(wù)費(fèi)中核算,未如實(shí)反映年度培訓(xùn)費(fèi)支出情況,涉及金額10.39萬元。

  3.未按規(guī)定及時清理基本戶。

  1個街道未按規(guī)定及時清理2個下屬事業(yè)單位的基本賬戶,截至2023年6月底,上述事業(yè)單位賬戶余額分別為288.93萬元、576.38萬元。

  4.個別企業(yè)截留垃圾分類督導(dǎo)員費(fèi)用,監(jiān)管機(jī)制有待完善。

  兩個街道個別生活垃圾分類督導(dǎo)企業(yè)督導(dǎo)員費(fèi)用實(shí)際結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)低于街道結(jié)算標(biāo)準(zhǔn),存在督導(dǎo)企業(yè)截留督導(dǎo)員費(fèi)用的情況,上述街道未對督導(dǎo)費(fèi)發(fā)放情況進(jìn)行有效核實(shí),監(jiān)管機(jī)制有待完善。審計指出問題后,兩個街道督導(dǎo)服務(wù)企業(yè)向督導(dǎo)員補(bǔ)發(fā)費(fèi)用154.78萬元。

  審計要求,各相關(guān)單位應(yīng)提高預(yù)算編制精準(zhǔn)性、減少預(yù)算調(diào)整幅度;準(zhǔn)確核算培訓(xùn)費(fèi)用支出;嚴(yán)格控制賬戶數(shù)量,及時清理整合存量賬戶;完善生活垃圾督導(dǎo)員費(fèi)用發(fā)放審核流程和跟蹤監(jiān)管機(jī)制,督促企業(yè)做好費(fèi)用發(fā)放,對于無法發(fā)放的部分及時追回并上繳財政。

 ?。ǘ┱少徏昂贤募s管理方面

  1.部分自行采購項(xiàng)目三方比價流于形式。

  2021年9月至2023年6月,1個街道32項(xiàng)采購項(xiàng)目的報價方均為相同的三家公司,中標(biāo)方均為同一家公司,且中標(biāo)公司的監(jiān)事曾經(jīng)擔(dān)任過另外兩家報價公司的總經(jīng)理、執(zhí)行董事,涉及合同金額482.17萬元。

  2.招標(biāo)條款設(shè)置不合理

  2023年8月,1家單位在個別項(xiàng)目公開招標(biāo)文件中設(shè)置“資產(chǎn)總額規(guī)模”的得分項(xiàng),將投標(biāo)人的資產(chǎn)總額規(guī)模作為評審因素,對投標(biāo)人實(shí)行差別待遇,涉及合同金額35.50萬元。

  3.課題調(diào)研工作監(jiān)管不嚴(yán)。

  1家單位11個課題調(diào)研項(xiàng)目未明確約定結(jié)題時間或無結(jié)題期限,涉及合同金額831.54萬元;10個課題調(diào)研項(xiàng)目超期完成或推進(jìn)緩慢,且個別項(xiàng)目因部分內(nèi)容無法完成而終止,涉及合同金額829.49萬元。

  4.合同履約監(jiān)管不到位。

  一是項(xiàng)目方案執(zhí)行不到位。個別街道未監(jiān)督服務(wù)方按城市管家優(yōu)化方案增投車輛及配備人員,少扣違約金31.2萬元。二是履約考核監(jiān)管不到位。2021年6月至2023年6月,個別街道未按要求對供應(yīng)商進(jìn)行日常、月度和半年度考核,涉及合同金額4,700萬元。

  審計要求,各相關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行自行采購制度,加強(qiáng)預(yù)選供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系的審核,加強(qiáng)對采購合同的履約監(jiān)管,嚴(yán)格按照管理辦法規(guī)定進(jìn)行合同履約考核并執(zhí)行合同處罰條款;加強(qiáng)采購管理,不得對投標(biāo)人實(shí)行差別待遇,建立健全課題調(diào)研管理辦法,加強(qiáng)課題調(diào)研全過程管理,確保財政資金使用效益。

 ?。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)管理使用方面

  1.信息系統(tǒng)平臺運(yùn)行效益有待提升。

  兩家單位兩個系統(tǒng)平臺驗(yàn)收合格并投入使用后,使用效果不佳,截至2024年5月,上述系統(tǒng)存在個別模塊未實(shí)際使用或功能異常、子模塊間BIM項(xiàng)目信息數(shù)量不匹配等問題,涉及合同金額2,047.81萬元。審計指出問題后,1家單位已完善BIM項(xiàng)目相關(guān)信息。

  2.超進(jìn)度支付系統(tǒng)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)費(fèi)。

  1家單位個別系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為60%,但該項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)支付比例已達(dá)90%,與合同約定付款條件不符,超項(xiàng)目進(jìn)度提前支付監(jiān)理款項(xiàng),涉及合同金額82萬元。

  審計要求,各相關(guān)單位應(yīng)及時更新信息系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù),調(diào)整優(yōu)化系統(tǒng)相關(guān)模塊功能設(shè)置,提高系統(tǒng)使用效益;嚴(yán)格按照內(nèi)部控制制度要求和服務(wù)合同約定進(jìn)行服務(wù)價款結(jié)算。

  三、重大政策、產(chǎn)業(yè)扶持資金項(xiàng)目審計情況

  本年度審計重點(diǎn)關(guān)注我區(qū)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理、產(chǎn)業(yè)空間支持、政府投資基金服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策措施落實(shí)情況。審計結(jié)果表明,各單位能夠貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)工作部署,共同推動龍華經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,為全面建設(shè)“數(shù)字龍華、都市核心”提供支撐,各項(xiàng)政策取得了良好的成效。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有:

  (一)產(chǎn)業(yè)扶持資金方面

  1.政策條款設(shè)置不科學(xué),資金使用效益不佳。

  國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎勵政策不完善,2020年至2022年,二次申請獎勵的企業(yè)數(shù)量逐年遞增,個別企業(yè)存在3次申請并獲得補(bǔ)貼的情況,政策效益遞減;研發(fā)投入激勵政策資助門檻偏低,不利于發(fā)揮專項(xiàng)資金使用效益。

  2.對部分企業(yè)應(yīng)退回的扶持資金追繳力度不足。

  2023年12月,1家單位應(yīng)按要求追回5家企業(yè)資助資金,截至2024年4月,1家企業(yè)退回3.29萬元,該單位對其他企業(yè)發(fā)出提醒函,未采取其他措施。審計指出問題后,該單位向2家企業(yè)發(fā)送行政決定書,另外1家獲365萬元資助的企業(yè)已將設(shè)備遷回。

  3.產(chǎn)業(yè)用房協(xié)議條款及管理機(jī)制不完善。

  1家單位個別產(chǎn)業(yè)用房入駐監(jiān)管協(xié)議違約責(zé)任條款不完善。4家單位對產(chǎn)業(yè)用房入駐企業(yè)未建立隨機(jī)抽查工作機(jī)制,抽查工作不夠規(guī)范。

  審計要求,各相關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)對受資助企業(yè)的跟蹤管理,加大違規(guī)企業(yè)資金追繳力度,盡快追回資金;科學(xué)制定政策條款,完善監(jiān)管協(xié)議條款,提高資金使用效益;會同創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房運(yùn)營管理單位加強(qiáng)對入駐企業(yè)的隨機(jī)抽查,完善隨機(jī)抽查工作機(jī)制。

  (二)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地及園區(qū)管理方面

  1.未及時處置企業(yè)租賃違約行為。

  2022年7月起,1家企業(yè)將納入產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的部分自有產(chǎn)業(yè)用房1,540.5㎡對外出租,出租價超出參考價格上限50%,截至2024年3月,租金超出約98萬元,主管部門未及時發(fā)現(xiàn)并按照協(xié)議約定處理企業(yè)違約行為,監(jiān)管不到位。

  2.履約監(jiān)管不到位,入駐企業(yè)產(chǎn)業(yè)類別與約定不符。

  個別產(chǎn)業(yè)園區(qū)除建設(shè)方自用部分,其他已入駐的企業(yè)均不符合產(chǎn)業(yè)監(jiān)管協(xié)議約定的準(zhǔn)入產(chǎn)業(yè)類別,涉及企業(yè)20家,使用面積合計5500㎡,主管部門未能及時發(fā)現(xiàn)并作出處理。

  3.未對入駐企業(yè)違規(guī)行為進(jìn)行處理。

  個別產(chǎn)業(yè)園中同一地址入駐2家企業(yè),與相關(guān)規(guī)定不符;1家企業(yè)領(lǐng)取補(bǔ)貼后搬離該產(chǎn)業(yè)園,涉及金額28.7萬元,主管部門未能及時對上述問題作出相應(yīng)處理。

  審計要求,各相關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)議核查工作,及時采取措施處理企業(yè)的相關(guān)違約行為;加強(qiáng)協(xié)議履約監(jiān)管工作,并結(jié)合實(shí)際情況及我區(qū)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向,合理確定各產(chǎn)業(yè)用地項(xiàng)目企業(yè)招引類別;對入駐機(jī)構(gòu)及時進(jìn)行跟蹤管理,及時清退不合規(guī)企業(yè),對被資助企業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管。

  (三)產(chǎn)業(yè)投資基金方面

  1.返投認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不清晰、不合理,無法真實(shí)反映投資效益,涉及金額76,264萬元。

  因區(qū)引導(dǎo)基金相關(guān)管理辦法未對參投前子基金已投區(qū)內(nèi)企業(yè)是否納入返投范圍作出界定、返投認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不清晰等,無法真實(shí)反映投資收益,涉及返投資金合計76,264萬元。

  2.引導(dǎo)基金績效評價工作有待完善。

  主管部門對區(qū)引導(dǎo)基金整體的運(yùn)營情況進(jìn)行綜合績效考評,但未對參投的單支子基金開展績效評價工作,不利于對參投子基金的監(jiān)管。

  3.對基金運(yùn)行監(jiān)管不到位。

  相關(guān)單位對子基金費(fèi)用支出監(jiān)管不到位,對應(yīng)分?jǐn)偛粚儆谧踊饝?yīng)承擔(dān)的合伙費(fèi)用,涉及金額17萬元;同時,未督促13支子基金及時提交銀行季度收支情況報告和年度運(yùn)營報告,無法及時掌握基金資金收支和運(yùn)營情況。

  審計要求,各相關(guān)單位應(yīng)完善區(qū)引導(dǎo)基金相關(guān)管理辦法,進(jìn)一步細(xì)化子基金返投龍華的要求和標(biāo)準(zhǔn),建立健全區(qū)引導(dǎo)基金績效評價辦法,加強(qiáng)對子基金的績效評價工作;充分發(fā)揮引導(dǎo)基金政策效益,科學(xué)認(rèn)定返投企業(yè),加強(qiáng)投后管理,厘清合伙費(fèi)用支付范圍。

  四、國有企業(yè)及國有資產(chǎn)審計情況

  本年度審計聚焦國有資產(chǎn)保值增值,重點(diǎn)關(guān)注6家單位國有資產(chǎn)管理情況。審計結(jié)果表明,各單位國有資產(chǎn)管理總體良好,資產(chǎn)管理水平和使用效益不斷提高。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有:

 ?。ㄒ唬﹪衅髽I(yè)管理方面

  1.債券發(fā)行籌劃工作不到位,部分資金長期未使用。

  1家國企未根據(jù)增資項(xiàng)目投資進(jìn)度擇機(jī)發(fā)行公司債券,發(fā)行款中4.54億元存放一年后才用于增資,按票面年利率2.7%測算,一年凈利息支出約547.41萬元。

  2.緊急采購內(nèi)控機(jī)制不健全。

  2022年3月,1家國企印發(fā)的采購管理辦法中,關(guān)于緊急采購事項(xiàng)規(guī)定,僅包含直接采購,缺少其他采購方式的適用情形,緊急采購機(jī)制不健全。

  3.資金業(yè)務(wù)管理制度建立不及時。

  2017年8月至2023年5月,1家國企未制定資金業(yè)務(wù)管理辦法,缺少制度約束,直至2023年5月12日,才正式印發(fā)資金業(yè)務(wù)管理辦法。

  審計要求,相關(guān)國企應(yīng)做好債券募集資金、項(xiàng)目以及發(fā)行、使用期限的匹配銜接工作,提高資金使用效率,進(jìn)一步完善應(yīng)急采購相關(guān)機(jī)制,防范廉政風(fēng)險,加強(qiáng)資金存放業(yè)務(wù)風(fēng)險管控,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)范。

  (二)國有資產(chǎn)管理方面

  1.資產(chǎn)賬務(wù)處理不及時。

  一是3個街道未將垃圾密閉箱等符合資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)設(shè)備支出計入固定資產(chǎn),涉及金額230.27萬元。二是1家單位96件固定資產(chǎn)未足額計提折舊,涉及金額114.61萬元。三是1家單位未將軟件產(chǎn)品使用許可計入無形資產(chǎn),涉及金額80萬元。審計指出問題后,1個街道已將28.87萬元的設(shè)備計入固定資產(chǎn),1家單位已補(bǔ)錄相關(guān)無形資產(chǎn)。

  2.個別街道部分資產(chǎn)未及時處置

  個別街道2臺環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛停止使用后未及時處置,涉及金額114.65萬元;摩托車、巡邏電瓶車等235項(xiàng)待報廢資產(chǎn)未及時處置,涉及金額306.33萬元。

  3.部分公配物業(yè)閑置時間較長。

  截至2023年9月,個別街道有5處公配物業(yè)自2020年8月受托管理以來,閑置3年以上,涉及面積2792.07㎡。

  審計要求,各相關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)管理,及時對資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬及處置,全面掌握并真實(shí)反映資產(chǎn)價值,及時對資產(chǎn)進(jìn)行處置;積極采取措施盤活閑置物業(yè),提高國有資產(chǎn)使用效益。

  五、績效審計情況

  本年度績效審計重點(diǎn)關(guān)注了對口支援和扶貧協(xié)作資金使用、創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房運(yùn)營管理、文體事業(yè)及產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)情況。審計結(jié)果表明,龍華區(qū)深化結(jié)對幫扶,助推資金、產(chǎn)業(yè)、勞務(wù)協(xié)作;引進(jìn)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)與科研院校入駐創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房,推動一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地;圍繞群眾關(guān)心的大型文體活動、文體惠民等工作,實(shí)現(xiàn)龍華文化軟實(shí)力和影響力不斷提升。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有:

 ?。ㄒ唬┓鲐殔f(xié)作資金使用績效情況

  1.扶貧協(xié)作資金管理辦法未及時修訂、個別條款與上級政策不一致。

  個別對口幫扶縣人民政府出臺的扶貧協(xié)作資金使用與項(xiàng)目管理暫行辦法到期失效后未及時修訂、也未制定協(xié)作資金使用管理細(xì)則;個別對口幫扶縣幫扶協(xié)作資金管理辦法中個別項(xiàng)目公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)超過省級制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)扶貧協(xié)作辦對上述事項(xiàng)均未督促到位。

  2.部分產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目跟蹤監(jiān)測機(jī)制落實(shí)不到位。

  相關(guān)扶貧指揮部未督促個別對口幫扶縣當(dāng)?shù)卣鋵?shí)產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目跟蹤監(jiān)測機(jī)制,當(dāng)?shù)卣醇皶r對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險評估,扶貧資金收益難以得到保障。2017至2022年,龍華區(qū)對口幫扶開展42個產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目,涉及幫扶資金12,536.07萬元,應(yīng)收分紅款5,199.50萬元。截至2022年底,17個項(xiàng)目經(jīng)營異?;蛲I(yè),另有14個項(xiàng)目未按協(xié)議約定支付分紅款,上述31個項(xiàng)目應(yīng)收未收分紅款共計2,013.76萬元。

  審計要求,相關(guān)扶貧協(xié)作辦、扶貧指揮部應(yīng)督促當(dāng)?shù)卣鶕?jù)上級文件要求并結(jié)合實(shí)際情況,研究制定切合實(shí)際情況的協(xié)作資金使用管理辦法;督促當(dāng)?shù)卣畤?yán)格按照上級文件標(biāo)準(zhǔn)修改完善相關(guān)制度;督促當(dāng)?shù)卣鋵?shí)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目跟蹤監(jiān)測常態(tài)化機(jī)制,及時進(jìn)行風(fēng)險評估,確保幫扶資金收益得到保障。

 ?。ǘ﹦?chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房運(yùn)營管理績效情況

  1.企業(yè)提前退租處理、違約金追繳機(jī)制銜接不順。

  對創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房入駐企業(yè)提前退租是否認(rèn)定違約、追繳違約金,主管部門和運(yùn)營單位銜接工作機(jī)制不順暢,導(dǎo)致違約退租罰則未能有效執(zhí)行。2021年11月至2023年7月,5家企業(yè)未按合同要求辦理提前退租手續(xù),涉及未追繳違約金158.04萬元。

  2.個別產(chǎn)業(yè)用房未有效清退,造成空置超兩年。

  2021年4月,1家單位在辦理一處創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房退租事項(xiàng)時,因該用房處于裝修未完工狀態(tài),期間未采取其他措施對該租賃場所實(shí)施清退并回收利用,造成該產(chǎn)業(yè)用房空置超兩年,涉及租賃面積1419.57㎡。

  審計要求,各相關(guān)運(yùn)營管理單位和合同簽約主體應(yīng)加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)主管部門銜接溝通,明確違約金是否追繳的程序和流程;相關(guān)單位應(yīng)健全管理機(jī)制,研究制定更靈活及強(qiáng)有力措施預(yù)案,以備同類特殊情況出現(xiàn)時能更好維護(hù)政府權(quán)益,切實(shí)提高創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房運(yùn)營效益。

 ?。ㄈ┪捏w事業(yè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施落實(shí)情況

  1.文體名家管理機(jī)制不完善。

  1家單位近五年累計撥付3,046萬元引進(jìn)文體名家共14名,但對名家工作室開辦經(jīng)費(fèi)使用范圍不明晰且無考核要求,也不掌握開辦經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。同時,對履約事項(xiàng)均無量化考核要求,不利于充分發(fā)揮名家特色優(yōu)勢、宣傳效應(yīng)及示范帶動作用,財政資金使用效益有待提高。

  2.消費(fèi)券資金監(jiān)管責(zé)任未壓實(shí)。

  1家單位未全面落實(shí)消費(fèi)券活動資金監(jiān)管責(zé)任,2022年7月至2023年10月,24家參與文旅、體育消費(fèi)券活動商家或體育場館交易數(shù)據(jù)異常,涉及金額519.72萬元。截至2023年11月,共有8家商家退回或承諾放棄已結(jié)算訂單金額共計186.27萬元。

  審計要求,相關(guān)單位應(yīng)健全文體名家工作室管理機(jī)制,明確經(jīng)費(fèi)扶持范圍及標(biāo)準(zhǔn),設(shè)立完善、科學(xué)的考核機(jī)制,加強(qiáng)對扶持經(jīng)費(fèi)支出績效管理,切實(shí)履行財政資金監(jiān)管責(zé)任,完善數(shù)據(jù)核驗(yàn)機(jī)制,充分發(fā)揮消費(fèi)券惠企利民的實(shí)際效果。

  六、公共投資審計情況

  本年度審計重點(diǎn)關(guān)注環(huán)城綠道項(xiàng)目及其他重大項(xiàng)目建設(shè)情況。審計結(jié)果表明,大部分工程項(xiàng)目能遵循基本的建設(shè)程序,財務(wù)管理行為基本規(guī)范。大部分公共工程審計項(xiàng)目基本能夠按照概算批復(fù)文件執(zhí)行,審計發(fā)現(xiàn)的主要問題有:

  (一)工程管理制度體系不完善

  1家國企制定的工程項(xiàng)目管理相關(guān)制度較為零散,未全面規(guī)范工程項(xiàng)目管理工作流程、明確職責(zé)權(quán)限,未形成工程項(xiàng)目建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過程管理制度體系。

 ?。ǘこ炭偝邪鼏挝坏脑O(shè)計工作缺乏控制

  1家單位環(huán)城綠道建設(shè)項(xiàng)目未能按照招標(biāo)方案或初步設(shè)計確定的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。一是在概算和施工圖中取消招標(biāo)范圍內(nèi)個別工程項(xiàng)目,涉及金額1,045.60萬元;二是增加概算范圍外個別工程項(xiàng)目內(nèi)容,涉及金額約614.15萬元;三是對概算內(nèi)容部分工程進(jìn)行增減調(diào)整,涉及金額404.73萬元;四是提高部分工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),施工圖預(yù)算增加金額16.62萬元。

 ?。ㄈ﹤€別項(xiàng)目實(shí)施變更后仍未完成審批程序

  2021年3月至9月,環(huán)城綠道觀瀾北段項(xiàng)目出具11份設(shè)計變更通知單,涉及變更金額609.81萬元,截至2023年11月,上述變更事項(xiàng)已完成但仍未履行變更審批程序。

 ?。ㄋ模┎糠猪?xiàng)目未及時辦理在建工程轉(zhuǎn)固手續(xù)

  截至2024年6月底,7家建設(shè)單位25個項(xiàng)目未及時辦理在建工程轉(zhuǎn)固手續(xù),涉及金額31,283.51萬元。審計指出問題后,1個街道的1個項(xiàng)目已完成轉(zhuǎn)固手續(xù)。

  審計要求,相關(guān)國企應(yīng)構(gòu)建和完善工程項(xiàng)目管理制度體系,規(guī)范工程工作流程及職責(zé),強(qiáng)化工程全過程監(jiān)控;各相關(guān)單位應(yīng)按照招標(biāo)方案或初步設(shè)計確定的建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)完成概算和施工圖工作,加強(qiáng)設(shè)計階段造價控制、變更管理,及時完成變更審批工作;及時辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)固手續(xù),準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理。

  七、審計查出問題處理及整改情況

  本審計年度審計查出問題涉及金額76.93億元,出具審計報告14份,提出審計意見和建議342條,移送處理書4份。針對本審計年度發(fā)現(xiàn)的問題,被審計單位高度重視,采取措施做好整改工作。下一步,被審計單位將繼續(xù)整改,并在審計結(jié)束后的3個月內(nèi)向區(qū)審計局報送整改情況。區(qū)政府將按規(guī)定的時限向區(qū)人大常委會報告整改情況。

  八、審計建議

 ?。ㄒ唬﹥?yōu)化完善機(jī)制體制,確保政策精準(zhǔn)實(shí)施。緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求,完善各項(xiàng)管理制度,優(yōu)化工作流程,加強(qiáng)各單位的協(xié)調(diào)聯(lián)動,凝聚工作合力。聚焦“12+4”產(chǎn)業(yè)集群,完善各項(xiàng)政策措施,確保扶持對象、扶持內(nèi)容更加精準(zhǔn),政策執(zhí)行“不打折”,充分發(fā)揮引導(dǎo)基金助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大作用,扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化政策宣傳和政策執(zhí)行的協(xié)調(diào)聯(lián)動,確保政策落實(shí)落地。

  (二)深化財政績效管理,提升資金使用效益。不斷深化預(yù)算績效管理,增強(qiáng)預(yù)算在編制執(zhí)行的科學(xué)性、規(guī)范性,推動預(yù)算與績效深度融合,提高財政資源的配置效率和使用效益。嚴(yán)格政府采購及合同履約監(jiān)管,不斷完善內(nèi)控制度,牢固樹立“過緊日子”思想,兜實(shí)兜牢“三?!钡拙€。夯實(shí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理基礎(chǔ),優(yōu)化資產(chǎn)配置,確保國有資產(chǎn)保值增值。推動積極的財政政策加力提效,充分發(fā)揮資金政策效益。

 ?。ㄈ?qiáng)化政府投資管理,提高政府投資效益。完善工程項(xiàng)目管理制度體系,覆蓋項(xiàng)目管理的全過程,確保工程項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度和資金安全。全面監(jiān)控政府投資項(xiàng)目資金運(yùn)行情況,及時穩(wěn)妥抓好苗頭性風(fēng)險和問題隱患的處置,穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。切實(shí)發(fā)揮政府投資的關(guān)鍵作用,強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的全過程管控,嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程的各項(xiàng)規(guī)定,確保工程規(guī)范化管理。

  (四)推動審計整改工作,提升審計監(jiān)督質(zhì)效。將審計整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”一體謀劃、一體推進(jìn)、一體落實(shí),各單位要切實(shí)擔(dān)負(fù)起整改主體責(zé)任,一項(xiàng)一項(xiàng)抓推進(jìn)、促整改,做到整改不徹底不銷號、整改不到位不收兵,以有力有效的審計整改更好服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展,切實(shí)推動將審計成果轉(zhuǎn)化為治理效能。

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